365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委会2014年度决算
发布时间:2019-07-19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
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第一部分 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委员会概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成情况
三、2014年度重点工作完成情况
第二部分 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委员会2014年度决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款支出决算表
三、“三公经费”支出决算表
第三部分 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委员会 2014年度决算情况说明
第一部分 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委员会部门概况
一、主要职责
365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,履行参政议政、民主监督的主要职能。
365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆在现阶段的基本任务是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。
二、部门决算单位构成情况
365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委会机关内设:办公室、组织处、宣传处、社会服务处4个处室
三、2014年度重点工作完成情况
(一)思想宣传工作取得新进展。今年是“思想宣传工作推进年”,社市委以试行《365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委宣传工作考核办法》为契机,加强对基层组织宣传工作考核,激发基层组织宣传工作积极性,促进基层组织宣传常态化,全年各类投稿的量和质都有较大提高,涌现出锡山委员会、惠山委员会等先进集体,推动全社思想宣传工作取得新进展。
(二)组织建设呈现新气象。社市委紧紧围绕“组织上坚强”这一目标,严把“入社关”,着力推进“人才强社”战略,社的组织化程度得以提高,社市委获得社中央组织建设先进集体荣誉。
(三)参政议政形成新局面。社市委以“参政议政推进年”为契机,大力加强参政议政队伍建设,扩大参政议政的点和面,推动全社形成上下联动、多点开花的良好参政议政格局,涌现出江大委员会、环保委员会等参政议政先进集体和一大批参政议政骨干。
(四)社会服务取得新成效。社市委凝聚全社智慧和力量,着力夯实既有品牌基础,探索新的社会服务领域和形式,初步形成品牌稳步发展,项目多点开花的良好局面。
(五)机关效能迈上新台阶。社市委加大班子建设力度,强调制度落实,着力培养机关工作人员的服务意识和综合能力,顺利完成一系列综合服务工作。
第二部分 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委员会2014年度决算表
2014年度部门收入决算总表 | |||||||||||||||
财决03表 | |||||||||||||||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 小计 | 财政专户拨入收入 | 其他事业收入 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 2,282,934.33 | 2,282,934.33 | 2,282,934.33 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,030,859.57 | 2,030,859.57 | 2,030,859.57 | |||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,030,859.57 | 2,030,859.57 | 2,030,859.57 | |||||||||||
2012801 | 行政运行 | 1,679,979.57 | 1,679,979.57 | 1,679,979.57 | |||||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 350,880.00 | 350,880.00 | 350,880.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 168,333.96 | 168,333.96 | 168,333.96 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 168,333.96 | 168,333.96 | 168,333.96 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 101,450.16 | 101,450.16 | 101,450.16 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 27,102.00 | 27,102.00 | 27,102.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 39,781.80 | 39,781.80 | 39,781.80 | |||||||||||
2014年度部门支出决算总表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,282,934.33 | 1,932,054.33 | 350,880.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,030,859.57 | 1,679,979.57 | 350,880.00 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,030,859.57 | 1,679,979.57 | 350,880.00 | |||||
2012801 | 行政运行 | 1,679,979.57 | 1,679,979.57 | ||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 350,880.00 | 350,880.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,740.80 | 83,740.80 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 83,740.80 | 83,740.80 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 83,740.80 | 83,740.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 168,333.96 | 168,333.96 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 168,333.96 | 168,333.96 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 101,450.16 | 101,450.16 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 27,102.00 | 27,102.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 39,781.80 | 39,781.80 | ||||||
附表3 | 2014年度部门财政拨款收支决算总表 | |||||||||||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 财决01-1表 | 金额单位:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,282,934.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,030,859.57 | 2,030,859.57 | 一、基本支出 | 54 | 1,932,054.33 | 1,932,054.33 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 1,754,602.56 | 1,754,602.56 | |||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 177,451.77 | 177,451.77 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 350,880.00 | 350,880.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 350,880.00 | 350,880.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 83,740.80 | 83,740.80 | 62 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | 916,871.80 | 916,871.80 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | 522,931.77 | 522,931.77 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | 838,730.76 | 838,730.76 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 168,333.96 | 168,333.96 | 其他支出 | 72 | 4,400.00 | 4,400.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,282,934.33 | 本年支出合计 | 77 | 本年支出合计 | 77 | 2,282,934.33 | 2,282,934.33 | ||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||
总计 | 30 | 2,282,934.33 | 总计 | 83 | 支出总计 | 83 | 2,282,934.33 | 2,282,934.33 |
2014年度部门一般公共预算财政拨款收支决算表 | |||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 2,282,934.33 | 1,932,054.33 | 350,880.00 | 1,932,054.33 | 1,754,602.56 | 177,451.77 | 350,880.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,030,859.57 | 1,679,979.57 | 350,880.00 | 1,679,979.57 | 1,502,527.80 | 177,451.77 | 350,880.00 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,030,859.57 | 1,679,979.57 | 350,880.00 | 1,679,979.57 | 1,502,527.80 | 177,451.77 | 350,880.00 | |||||
2012801 | 行政运行 | 1,679,979.57 | 1,679,979.57 | 1,679,979.57 | 1,502,527.80 | 177,451.77 | |||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 350,880.00 | 350,880.00 | 350,880.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | 83,740.80 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 168,333.96 | 168,333.96 | 168,333.96 | 168,333.96 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 168,333.96 | 168,333.96 | 168,333.96 | 168,333.96 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 101,450.16 | 101,450.16 | 101,450.16 | 101,450.16 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 27,102.00 | 27,102.00 | 27,102.00 | 27,102.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 39,781.80 | 39,781.80 | 39,781.80 | 39,781.80 | ||||||||
2014年度部门一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||
财决08表 | ||||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | ||
项目 | 金 额 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
合计 | 2,282,934.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,030,859.57 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,030,859.57 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,679,979.57 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 350,880.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,740.80 | ||
21005 | 医疗保障 | 83,740.80 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 83,740.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 168,333.96 | ||
22102 | 住房改革支出 | 168,333.96 | ||
2210201 | 住房公积金 | 101,450.16 | ||
2210202 | 提租补贴 | 27,102.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 39,781.80 | ||
2014年度部门一般公共预算基本支出决算表 | ||||
财决08-1表 | ||||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | ||
项目 | 金 额 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
合计 | 1,932,054.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,679,979.57 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,679,979.57 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,679,979.57 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,740.80 | ||
21005 | 医疗保障 | 83,740.80 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 83,740.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 168,333.96 | ||
22102 | 住房改革支出 | 168,333.96 | ||
2210201 | 住房公积金 | 101,450.16 | ||
2210202 | 提租补贴 | 27,102.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 39,781.80 | ||
2014年度部门政府性基金收入支出决算表 | ||
财决09表 | ||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 单位:元 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | ||
2014年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||
财决08表 | |||||||||||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 项目 | 合计 | 一、因公出国(境)费用 | 二、公务用车购置及运行维护费 | 三、公务接待费 | 四、会议费 | 五、培训费 | ||||
科目名称 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1=2+3+6+7+8 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 85,979.47 | 21,865.47 | 21,865.47 | 5,057.00 | 8,590.00 | 50,467.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 85,979.47 | 21,865.47 | 21,865.47 | 5,057.00 | 8,590.00 | 50,467.00 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 85,979.47 | 21,865.47 | 21,865.47 | 5,057.00 | 8,590.00 | 50,467.00 | ||||
2012801 | 行政运行 | 30,455.47 | 21,865.47 | 21,865.47 | 0 | 8,590.00 | 0 | ||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 55,524.00 | 5,057.00 | 50,467.00 | |||||||
2014年度部门一般公共预算人均“三公”经费决算支出表 | ||||
部门决算相关信息统计表(CS05表) | ||||
编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 统计数 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 一、人均“三公”经费支出 | — |
(一)支出合计 | 2 | 85,979.47 | (一)人均支出合计 | — |
1.因公出国(境)费 | 3 | 1.人均因公出国(境)费(3行/12行)(元/人) | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 21,865.47 | 2.人均公务用车购置及运行维护费(4行/单位在职人数) | |
(1)公务用车购置费 | 5 | (1)人均公务用车购置费(5行/单位在职人数) | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 21,865.47 | (2)人均公务用车运行维护费(6行/单位在职人数) | 3,124 |
3.公务接待费 | 7 | 5,057.00 | 3人均公务接待费(7行/(16行+18))(元/人) | 1011 |
(1)国内接待费 | 8 | 5,057.00 | (1)人均国内接待费(8行/16行) | 1,011 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | (2)人均国(境)外接待费(9行/18行) | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 3 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 5 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 |
2014年度部门全口径人均“三公”经费支出决算表 | ||||
编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 统计数 | ||
栏 次 | 1 | |||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 一、人均“三公”经费支出 | — |
(一)支出合计 | 2 | 85,979.47 | (一)人均支出合计 | — |
1.因公出国(境)费 | 3 | 1.人均因公出国(境)费(3行/12行)(元/人) | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 21,865.47 | 2.人均公务用车购置及运行维护费(4行/单位在职人数) | |
(1)公务用车购置费 | 5 | (1)人均公务用车购置费(5行/单位在职人数) | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 21,865.47 | (2)人均公务用车运行维护费(6行/单位在职人数) | 3,124 |
3.公务接待费 | 7 | 5,057.00 | 3人均公务接待费(7行/(16行+18行))(元/人) | 1011 |
(1)国内接待费 | 8 | 5,057.00 | (1)人均国内接待费(8行/16行) | 1,011 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | (2)人均国(境)外接待费(9行/18行) | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 3 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 5 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 |
2014年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||
财决05表 | |||||||||||
编制单位: | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆 | 金额单位:元 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 项目 | 合计 | 一、因公出国(境)费用 | 二、公务用车购置及运行维护费 | 三、公务接待费 | 四、会议费 | 五、培训费 | ||||
科目名称 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1=2+3+6+7+8 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 85,979.47 | 21,865.47 | 21,865.47 | 5,057.00 | 8,590.00 | 50,467.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 85,979.47 | 21,865.47 | 21,865.47 | 5,057.00 | 8,590.00 | 50,467.00 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 85,979.47 | 21,865.47 | 21,865.47 | 5,057.00 | 8,590.00 | 50,467.00 | ||||
2012801 | 行政运行 | 30,455.47 | 21,865.47 | 21,865.47 | 0 | 8,590.00 | 0 | ||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 55,524.00 | 5,057.00 | 50,467.00 | |||||||
第三部分 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委员会2014年度决算情况说明
一、收入支出总体情况
(一)收入总计228.29万元。包括:
1.财政拨款228.29万元,为市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 / 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如……
3.上级补助收入 / 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。如……
4.经营收入 / 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……
5.附属单位缴款 / 万元,为事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入 / 万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。
7.用事业基金弥补收支差额 / 万元,为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余 / 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(二)支出总计228.29万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出203.09万元,主要用于本单位职工工资、补贴和单位为完成各项工作任务开支的相关费用,主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、车辆费等。
2.医疗卫生(类)支出8.37万元,为组织部干部职工医疗保险费支出。
3.住房保障(类)支出16.83万元,主要用于组织部机关及事业单位干部职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。
二、财政拨款支出情况
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况。
365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委2014年度财政拨款支出228.29万元,占本年支出的 100 %。其中:基本支出193.21万元,占本年财政拨款支出的84.63 %;项目支出35.09万元,占本年财政拨款支出15.37%。
(二)财政拨款支出构成情况。
365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出 203.09万元,占88.96%;医疗卫生(类)支出8.37万元,占3.67 %;住房保障(类)支出16.83万元,占7.37%等。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2014年,365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆无锡市委员会“三公经费”支出决算 2.7万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出2.19万元,占 81.11%;公务接待费支出0.51万元,占18.89%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款,是指省级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
四、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
六、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。