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        365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆2014年度部门决算补公开

        发布时间:2019-07-19  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

        第一部分 部门概况

         

        一、主要职能

        我社是一级预算全额拨款单位,单位性质为群团机关,内设机构一办公室,一组织宣传处。南京市365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆是继承和发扬365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆民主与科学的优良传统传统,高举社会主义、爱国主义旗帜,在365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委、中共南京市委的领导下,大力加强自身建设,积极履行参政党职能,为南京市的经济社会发展献计出力。

        二、部门决算单位构成情况

        365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆南京市委2014年度决算包含社市委的收入和支出数据。365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆南京市委是全额拨款的行政单位,属政府组成部门,无下属单位。

        第二部分  365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆南京市委2014年度决算表

        说明:公开的表格共7张,如单位涉及的相关报表收支为零时,该表则应以零填列,并在表格下方注明本单位无此类收支(例如:表7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。表1、表2、 表4、表7的支出功能科目均应填列到“项”级科目。

         

         

         

         

         

        1   收入决算表

         

        编制部门:

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

           

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合计

        299.29

        288.79

         

         

         

         

        10.50

         

        2012601                                    

        行政运行

        5.25

        5.25

         

         

         

         

         

         

        2012801                                    

        行政运行

        180.23

        180.23

         

         

         

         

         

         

         2012802                                  

        一般行政管理事务

        28.12

        28.12

         

         

         

         

        10.50

         

         2012804                                  

        参政议政

        28

        28

         

         

         

         

         

         

         2080504                                  

        未归口管理的行政单位离退休

        28.81

        28.81

         

         

         

         

         

         

        2100503                                    

        公务员医疗补助

        1.58

        1.58

         

         

         

         

         

         

         2210201                                  

        住房公积金

        10.1

        10.1

         

         

         

         

         

         

        2210202                                    

        提租补贴

        5.43

        5.43

         

         

         

         

         

         

        2210203                                    

         购房补贴

        1.24

        1.24

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



        2 支出决算表

         

        编制部门:

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

           

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

        286.54

        230.60

        55.93

         

         

         

         

         2012601

        行政运行

        5.24

        5.24

         

         

         

         

         

         2012801

        行政运行

        179.17

        179.17

         

         

         

         

         

         2012802

        一般行政管理事务

        27.93

         

        27.93

         

         

         

         

         2012804

        参政议政

        28.00

         

        28.00

         

         

         

         

        2080504

        未归口管理的

        行政单位离退休

        28.81

        28.81

         

         

         

         

         

        2100503

        公务员医疗补助

        0.58

        0.58

         

         

         

         

         

         2210201

        住房公积金

        10.1

        10.1

         

         

         

         

         

        2210202

        提租补贴

        5.43

        5.43

         

         

         

         

         

        2210203

         购房补贴

        1.24

        1.24

         

         

         

         

         
                                   

         

         

         

        3   财政拨款收入支出决算总表

         

        编制部门:

         

         

         

        金额单位:万元

         

            

            

         

           

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

         
         

           

         

        1 

           

         

        2 

         

        一、公共预算财政拨款

        1

        245.39

        一、一般公共服务支出

        31

        199.79

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0 

        二、外交支出

        32

         

         

         

        3

         

        三、国防支出

        33

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        34

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        35

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        36

         

         

         

        7

         

        七、文化体育与传媒支出

        37

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        38

        28.81 

         

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        39

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        40

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        41

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        42

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        43

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        44

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        45

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        46

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        47

         

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        48

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        49

        16.78 

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        50

         

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        51

         

         

         

        22

         

        二十二、债务还本支出

        52

         

         

         

        23

         

        二十三、债务付息支出

        53

         

         

        本年收入合计

        24

        288.79 

             本年支出合计

        54

         263.37

         

         

        25

         

         

        55

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        26

         0.15

        年末财政拨款结转和结余

        56

         25.57

         

        一、公共预算财政拨款

        27

         0.15

         

        57

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        28

         

         

        58

         

         

         

        29

         

         

        59

         

         

        总计

        30

         288.94

              总计

        60

        288.94

         

         

         

        4 一般公共预算财政拨款支出决算表

         

        编制部门:

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年支出

        基本支出

        项目支出

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

         

        合计

        286.54

        230.60

        55.93

         

        2012601

        行政运行

        5.24

        5.24

         

         

        2012801

        行政运行

        179.17

        179.17

         

         

        2012802

        一般行政管理事务

        27.93

         

        27.93

         

        2012804

        参政议政

        28.00

         

        28.00

         

        2080504

        未归口管理的

        行政单位离退休

        28.81

        28.81

         

         

        2100503

        公务员医疗补助

        0.58

        0.58

         

         

        2210201

        住房公积金

        10.1

        10.1

         

         

        2210202

        提租补贴

        5.43

        5.43

         

         

        2210203

         购房补贴

        1.24

        1.24

         

         
                               

         

         

        5  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

        编制部门:

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年合计

         

        经济分类科目编码

        科目名称

         
         
         

        栏次

        1

         

        合计

        230.60

         

        301

        工资福利支出

        99.65

         

        30101

        基本工资

        15.74

         

        30102

        津贴补贴

        53.20

         

        30103

        奖金

        12.76

         

        30104

        社会保障缴费

        2.54

         

        30106

        伙食补助费

        0

         

        30107

        绩效工资

        0

         

        30199

        其他工资福利支出

        15.41

         

        302

        商品和服务支出

        0

         

        30201

        办公费

        5.25

         

        30202

        印刷费

        0.77

         

        30203

        咨询费

        0

         

        30204

        手续费

        0

         

        30205

        水费

        0

         

        30206

        电费

        0

         

        30207

        邮电费

        2.22

         

        30208

        取暖费

        0

         

        30209

        物业管理费

        0

         

        30211

        差旅费

        3.60

         

        30212

        因公出国(境)费用

        0

         

        30213

        维修(护)费

        2.56

         

        30214

        租赁费

        0

         

        30215

        会议费

        20.79

         

        30216

        培训费

        1.12

         

        30217

        公务接待费

        1.26

         

        30218

        专用材料费

        0

         

        30224

        被装购置费

        0

         

        30225

        专用燃料费

        0

         

        30226

        劳务费

        14.52

         

        30227

        委托业务费

        00

         

        30228

        工会经费

        0.99

         

        30229

        福利费

        0

         

        30231

        公务用车运行维护费

        6.48

         

        30239

        其他交通费用

        2.29

         

        30240

        税金及附加费用

        0

         

        30299

        其他商品和服务支出

        22.86

         

        303

        对个人和家庭的补助

        46.18

         

        30301

        离休费

        0

         

        30302

        退休费

        28.81

         

        30303

        退职(役)费

        0

         

        30304

        抚恤金

        0

         

        30305

        生活补助

        0

         

        30306

        救济费

        0

         

        30307

        医疗费

        0.58

         

        30308

        助学金

        0

         

        30309

        奖励金

        0

         

        30310

        生产补贴

        0

         

        30311

        住房公积金

        10.1

         

        30312

        提租补贴

        5.43

         

        30313

        购房补贴

        1.24

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助支出

        0

         

        310

        其他资本性支出

        0

         

        31001

        房屋建筑物购建

        0

         

        31002

        办公设备购置

        0

         

        31003

        专用设备购置

        0

         

        31005

        基础设施建设

        0

         

        31006

        大型修缮

        0

         

        31007

        信息网络及软件购置更新

        0

         

        31008

        物资储备

        0

         

        31009

        土地补偿

        0

         

        31010

        安置补助

        0

         

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        0

         

        31012

        拆迁补偿

        0

         

        31013

        公务用车购置

        0

         

        31019

        其他交通工具购置

        0

         

        31099

        其他资本性支出

        0

         

        304

        对企事业单位的补贴

        0

         

        30401

        企业政策性补贴

        0

         

        30402

        事业单位补贴

        0

         

        30403

        财政贴息

        0

         

        30499

        其他对企事业单位的补贴

        0

         

        307

        债务利息支出

        0

         

        30701

        国内债务付息

        0

         

        30707

        国外债务付息

        0

         

        399

        其他支出

        0

         

        39906

        赠与

        0

         
                   

         

         

         

        6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

        编制单位:

         

         

         

         

        金额单位:万元

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行维护费

        公务接待费

        小计

        公务用车

        公务用车

        购置费

        运行维护费

         7.74

         0

        6.48 

        0 

        6.48 

        1.26 

                       

         

         

         

         

         

        7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        编制部门:

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

         

        本年支出

         

        本年结转和结余

        小计

         

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         0

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分  365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆南京市委部门2014年度决算情况说明

        一、部门收入决算情况说明

        2014年度我单位收入总额为299.29万元,其中财政拨款收入为288.79万元,占总收入的96.49%,其他收入10.5万元,占总收入的3.51%

        二、部门支出决算情况说明

        2014年度我单位支出总额为286.54万元,其中基本支出为230.6万元,占总支出的80.47%,项目支出为55.93万元,占总支出的19.53%

        三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2014年度我单位财政拨款收支决算总额为245.39万元,较上年减少36.46万元,减少12.9%,减少原因是2013年社市委召开市委会成立30周年纪念大会,临时增加了预算;其中支出的构成为一般公共服务支出199.79万元,较上年减少50.98万元,同比减少20.32%,减少原因一是2013年社市委召开市委会成立30周年纪念大会,临时增加了预算,二是2013年度社市委苏A05281车辆到期报废,按照规定购置了一辆新车;社会保障和就业支出28.81万元,较上年持平;住房保障支出16.79万元,较上年持平。

        四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2014年度我单位一般公共预算财政拨款支出总额为286.54万元,占总支出比重100%,较上年支出减少3.6%,增减变化原因为会议费支出减少。支出结构,各类支出(按支出功能科目)的占比为行政运行支出184.41万元,占总支出的64.35%;一般行政管理事务支出27.93万元,占总支出的9.74%;参政议政支出28万元,占总支出的9.71%;未归口行政单位离退休28.81万元,占总支出的10%;公务员医疗补助0.58万元,占总支出的10%0.2%;住房公积金10.1万元,提租补贴5.43万元,购房补贴1.24万元,占总支出的5.85%

        五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        014年度我单位基本支出总额230.60万元,其中,人员经费支出和公用经费支出分别按照经济分类“款”级科目的构成为工资福利支出99.65万元,占总支出的43.21%;商品和服务支出15.41万元,占总支出的6.68%;对个人和家庭的补助46.18万元,占总支出的20%

        六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            1、我单位2014年度三公经费金额为公务接待费为1.26万元,占三公经费总比重4.41%;会议费为20.79万元,占三公经费总比重72.87%;公车费用为6.48万元,占三公经费总比重22.71%。其中会议费超过2013年度是因为2014年度我单位召开了纪念社市委成立三十周年大会,并承办了365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆中央第八次副省级工作联席会议,故会议费比上年有大幅增长。

        22014年度我单位没有因公出国人员。

        3、截止20141231,我单位保有车辆为2,2014年度没有新购置公务车辆。

        42014年度我单位国内接待批次为7次,接待人数49人。

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        我单位2014年度政府性基金预算财政拨款为0